Avete esperienza di come va gestito contabilmente il pagamento ad un sub fornitore?
A me hanno detto che gira cosi:
ditta 1 aggiudicatario
ditta 2 sub fornitore
ditta 2 fa fattura di euro 100 a ditta 1 in reverse (da cui obbligo di versamento dell'iva si trasla su ditta 1)
ditta 1 fa fattura al Comune di euro 100 + 22. Indicando che i 100 vanno a ditta 2 (a titolo di cessione di credito), e i 22 vanno in split da cui li paghiamo normalmente
Ditta 1 deve fornire il durc
Ditta 1 deve fornire tracciabilità del suo conto e tracciabilità conto ditta 2
L'ente farà verifica equitalia a ditta 1 (e ad abutantiam a ditta 2)
subfornitura pagamento
- AsproMonte
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- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Credo che anche ditta 2 debba fornire DURC 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- Don Zauker
- Messaggi: 248
- Iscritto il: 29/05/2015, 8:34
procedura corretta, però il Durc per entrambe le ditte
attenzione però che sub-fornitura e sub-appalto sono due cose diverse.
L'art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti ) prevede che la stazione appaltante paghi direttamente il sub-appaltatore.
(Mi risulta che l'appaltatore richieda alla S.A. il nulla osta per affidare un sub-appalto, ma non per una sub.fornitura)
attenzione però che sub-fornitura e sub-appalto sono due cose diverse.
L'art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti ) prevede che la stazione appaltante paghi direttamente il sub-appaltatore.
(Mi risulta che l'appaltatore richieda alla S.A. il nulla osta per affidare un sub-appalto, ma non per una sub.fornitura)

