Buongiorno, con il carimento massivo delle fatture con modello 002, con le fatture emesse in formato cartaceo, in piattaforma non venivano riportati l'imponibile e l'iva, ma solo il totale del documento.
Adesso con l'aggiornamento dello split payment non si riesce a registrare la contabilizzazione in quanto compare un messaggio "l'importo indicato deve essere superiore o pari all'importo dell'imponibile". Questo in quanto l'imponibile non è stato indicato e quindi il sistema lo riporta pari a zero.
Avete avuto anche voi questi casi? Come vi state comportando?
contabilizzazione fatture in piattaforma
si certo infatti si sta adeguando. Il problema però è per le fatture già inserite. Bisogna fare il rifiuto di tutte e reinserirle di nuovo ex novo distinguendo l'imponibile e l'iva come se non fossero mai state inserite prima? Altrimenti non si riesce a fare la contabilizzazione
Per quelle già inserite devi controllare da "Ricerca fatture" se hanno lo split o meno.Lory1974 ha scritto:si certo infatti si sta adeguando. Il problema però è per le fatture già inserite. Bisogna fare il rifiuto di tutte e reinserirle di nuovo ex novo distinguendo l'imponibile e l'iva come se non fossero mai state inserite prima? Altrimenti non si riesce a fare la contabilizzazione
Per modificarle, però, devi cliccare su "Storno contabilizzazione".
A quel punto, devi indicare lo Split, contabilizzarle solo per l'imponibile e se le hai pagate, indicare il pagamento solo per l'imponibile.
Ogni 16 del mese, una volta fatto il versamento dell'IVA all'erario, si deve comunicare lo split anche al portale, indicando le diverse quote di IVA splittata pagata allo stato.
Un lavoraccio, lo so...
IL BEAT COME ANESTETICO...
Forse non te le lascia contabilizzare solo per l'imponibile, perchè non è indicata l'opzione SCISSIONE DEI PAGAMENTI.Lory1974 ha scritto:il problema è che non mi lascia contabilizzarle solo per l'imponibile perchè in fase di inserimento della fattura questo non è stato indicato
Prova a fare così:
- Storno contabilizzazione
- inserisci il numero della fattura. Click sulla freccia blu, quindi su STORNA CONTABILIZZAZIONE.
POI:
- Ricerca Fatture
- inserisci il numero di fattura per cercarla
- a quel punto ti esce fuori la fattura. Sulla colonna di sinistra hai la voce "AZIONI", con una lenta e un altro simbolo. Vicino a questi l'indicazione SI/NO della SCISSIONE. Se c'è scritto NO, clicca sull'altro simbolo. Ti si apre una maschera, scorri tutto fino in basso, poi click su "MODIFICA REGIME DI ESIGIBILITA' IVA".
POI:
- Contabilizzazione.
- inserisci un dato per trovare il fornitore
- e poi contabilizzi per l'imponibile
IL BEAT COME ANESTETICO...
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COSTIGLIOLE56
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- Iscritto il: 09/06/2015, 12:19
Salve.. io ho questo problema. Ho dovuto stornare contabilizzazioni e pagamenti delle fatture datate da gennaio 2015 pervenute senza indicazione SCISSIONE PAGAMENTI SI. Ho modificato la Scissione pagamenti mettendo SI. Ora dovrei caricare i pagamenti e le quote iva all'erario secondo le indicazioni. Il problema è che anche se la fattura non è pagata quando la associo al mandato vedo: "importo docuemento.... e importo da pagare paria 0,00" e quindi non riesco a farlo.
Come occorre procedere??
Come occorre procedere??

