SOLO IN DATA ODIERNA IL NOSTRO PROGRAMMA DI CONTABILITA' CI PERMETTE DI REGISTRARE LE FATTURE EMESSE IN REVERSE. UN DUBBIO SULLA CONTABILIZZAZIONE:
-ABBIAMO CREATO I REGISTRI ACQ. E VENDITA AD HOC;
-ABBIAMO CREATO UN CODICE DOVE APPOGGIARE LE RITENUTE IN SEDE DI EMISSIONE DEL MANDATO TITOLO 3 ENTRATA ( AL FORNITORE ANDRA' IL NETTO).
NEI REGISTRI IVA L'IMPORTO DELL'IMPOSTA SI NEUTRALIZZA;(CON LA DOPPIA REG.NE ACQ. E VEND);
IL DUBBIO:
MA POI BISOGNA FARE UN ULTERIORE MANDATO (TITOLO 3 USCITE?) MENSILE PER VERSARE L'IMPOSTA "REVERSE"TOTALE DEL MESE?
CONTABILIZZAZIONE REVERSE ULIMISSIME
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RagioneriaSF
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- Iscritto il: 05/01/2015, 12:27
Ma non è che sia possibile fare il mandato solo per l'imponibile?
Così è stato indicato in un recente corso tenuto da Delfino
Così è stato indicato in un recente corso tenuto da Delfino
mandato al lordo, lo dice tra l'altro anche la rgs faq 3RagioneriaSF ha scritto:Ma non è che sia possibile fare il mandato solo per l'imponibile?
Così è stato indicato in un recente corso tenuto da Delfino
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Fa ... izzazione/
Rgs dice di fare mandato al lordo con ritenuta ma il mio software non lo permette perchè "vede" una fattura con solo imponibile integrata solo nella gestione iva. Per cui io faccio due mandati, uno per l'imponibile e successivamente uno per l'iva sullo stesso impegno a compensazione di una reversale in entrata al titolo 3°.

